2017年广东省怀集县质量技术监
督检测所决算报告
目 录
第一部分 广东省怀集县质量技术监督检测所概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省怀集县质量技术监督检测所概况
(一)部门主要职责
怀集县质量技术监督检测所,主要工作职责是承担本行政区域内最高标准和社会公用计量标准建立、保存工作;开展量值传递;执行计量检定规程,依法执行强制检定;提供计量检定、校准、测试服务;承办上级局交办(委托)的其他工作;内设2个室。
内设机构:(1)、综合室(负责检测所的人事、财务、后
勤等工作),(2)、检定测试室。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2017年部门决算表
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|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
217.93
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
297.47
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
79.16
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
3.02
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
87.92
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
300.11
|
本年支出合计
|
50
|
385.39
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
23.48
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
25
|
63.70
|
年末结转和结余
|
52
|
1.90
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
总计
|
27
|
387.29
|
总计
|
54
|
387.29
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
300.11
|
217.93
|
0.00
|
79.16
|
0.00
|
0.00
|
3.02
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
212.19
|
130.01
|
0.00
|
79.16
|
0.00
|
0.00
|
3.02
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
212.19
|
130.01
|
0.00
|
79.16
|
0.00
|
0.00
|
3.02
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
17.09
|
17.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011750
|
事业运行
|
80.67
|
80.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
114.43
|
32.25
|
0.00
|
79.16
|
0.00
|
0.00
|
3.02
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
87.92
|
87.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
87.92
|
87.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
51.69
|
51.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
36.23
|
36.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
385.39
|
283.96
|
101.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
297.47
|
203.70
|
93.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
297.47
|
203.70
|
93.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
17.09
|
0.00
|
17.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011750
|
事业运行
|
96.67
|
96.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
183.71
|
107.03
|
76.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
87.92
|
80.26
|
7.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
87.92
|
80.26
|
7.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
51.69
|
44.03
|
7.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
36.23
|
36.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
217.93
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
172.81
|
172.81
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
87.92
|
87.92
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
217.93
|
本年支出合计
|
49
|
260.73
|
260.73
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
44.70
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
44.70
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
262.63
|
总计
|
54
|
262.63
|
262.63
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
260.73
|
180.93
|
79.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
172.81
|
100.67
|
72.14
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
172.81
|
100.67
|
72.14
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
17.09
|
0.00
|
17.09
|
|
2011750
|
事业运行
|
96.67
|
96.67
|
0.00
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
59.05
|
4.00
|
55.05
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
87.92
|
80.26
|
7.66
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
87.92
|
80.26
|
7.66
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
51.69
|
44.03
|
7.66
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
36.23
|
36.23
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
91.01
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
29.11
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
39.15
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
22.75
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
89.92
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
80.26
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
8.84
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.82
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
180.93
|
公用经费合计
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
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金额单位:万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
5.40
|
0.00
|
4.40
|
0.00
|
4.40
|
1.00
|
3.20
|
0.00
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
1.00
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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|
部门:广东省怀集县质量技术监督检测所
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|
金额单位:万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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第三部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
广东省怀集县质量技术监督检测所2017年度总收入 300.11万元,其中本年收入300.11万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入217.93万元,比上年决算数164.01万元增加53.92万元,增长32.88%,增长主要原因退休人员工资经费的增加。
2.事业收入79.16万元,比上年决算数91.65万元减少12.49万元,下降13.63%,下降的主要原因是自从停征计量检定收费后,影响2017年服务收入。
3.其他收入3.02万元,比上年决算数21.14万元减少18.12万元,下降85.71%,下降的主要原因是集贸市场/医疗卫生免费检定县财政局由原来拨款20万元变成现在拨款2万元。
(二)年度支出总体情况
广东省怀集县质量技术监督检测所2017年度总支出 385.39万元,其中本年支出395.39万元。具体情况如下:
基本支出283.96万元,比上年决算数179.93万元增加104.03万元,增长57.82%,,主要变动原因是人员工资福利的增加。
项目支出101.43万元,比上年决算数67.26万元增加34.17 万元,增长50.80%,主要变动原因是购买了专用设备。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
广东省怀集县质量技术监督检测所2017年度财政拨款收入合计217.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入217.93万元,比上年决算数157.41万元增加60.52 万元,增长38.45 %;主要变动原因是退休人员工资经费的增加。
(二)2017年度财政拨款支出说明
广东省怀集县质量技术监督检测所2017年度财政拨款支出合计260.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 260.73万元,比上年决算数164.01万元增加96.72 万元,增长58.97 %;主要变动原因是退休人员工资经费的增加。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省怀集县质量技术监督检测所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.20万元,完成预算5.4万元的 59.26%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元,完成预算4.4万元的50%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算1万元的100%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.14万元,增长55.34%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.14 万元,增长6.8%;公务接待费支出决算增加1万元,增长100 %。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:总支出数控制与上年持平,但分配用财政拨款支出比上年增加0.14万,事业收入支出比上年减少0.14万元;公务接待费支出增加的主要情况:公务接待总支出数比上年支出数减少0.04万,其中:财政拨款支出比上年增加1万,自有资金支出比上年减少1.04万。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出2.2万元,占68.75%;公务接待费支出1万元,占31.25%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,其中:公务用车运行及维护支出2.2万元,2017年我单位公务用车保有量为1辆,主要用于车辆汽油费。
3.公务接待费支出1万元,主要用于公务接待。2017年,我单位共接待103人次,主要包括人员公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4.24万元,其中:政府采购货物支出4.24万元,占政府采购支出总额的100%。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门仅有车辆1辆,其中,一般公务用车1台。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金79.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况:
1、质量安全监管经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,质量安全监管项目自评得分为90分。项目全年预算数为17.09万元,执行数为17.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保辖区内在用计量器具的正常运转;二是确保了工作人员工资正常发放。主要发现是问题是:无。
2、技术检测成本经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,技术检测成本项目自评得分为90分。项目全年预算数为25.91万元,执行数为25.91万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保辖区内在用计量器具的正常运转;二是确保了工作人员工资福利正常发放。主要发现是问题是:无。
3、全省质监系统社会公用计量基标准建设经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全省质监系统社会公用计量基标准建设经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为27.30万元,执行数为27.30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保辖区内在用计量器具的正常运转;二是确保了新建标社会公用计量标准的正常建立。主要发现是问题是:一是计量基标准建设项目的经费不足,今后需要进一步加大财政支出力度。
4、省质监系统2017年1-6月检验检测相关经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省质监系统2017年1-6月检验检测相关经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为0.44万元,执行数为0.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保辖区内在用计量器具的正常运转;二是确保了工作中的公用经费。主要发现是问题是:无。
5、省质监局行政事业性收费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省质监局行政事业性收费项目自评得分为90分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果确保了工作人员工资福利正常发放。主要发现是问题是:无。
6、市县事业单位离退休经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省质监局行政事业性收费项目自评得分为90分。项目全年预算数为7.66万元,执行数为7.66万元,完成预算的100%。主要产出和效果确保了退休人员工资福利正常发放。主要发现是问题是:无。
组织对质量安全监管等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出79.80万元。从评价情况来看,专项资金的支出率100%。
重点项目绩效评价报告。无
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2017年广东省怀集县质量技术监督检测所部门决算报告
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